플루언스 에너지 클래스 A (FLNC)가 4분기 실적 발표를 진행했다. 주요 내용은 다음과 같다.
플루언스 에너지의 최근 실적 발표는 전략적 성공과 운영상 난관을 모두 부각시키며 균형 잡힌 시각을 제시했다. 회사는 기록적인 수주와 혁신적인 제품 출시로 강력한 전략적 입지를 보여주며 유망한 미래를 시사했다. 그러나 매출 부진과 제조 지연과 같은 문제들이 중요한 우려 사항이었다. 이러한 난관에도 불구하고 플루언스의 탄탄한 유동성과 데이터센터와 같은 신규 시장으로의 전략적 확장은 낙관적인 전망을 제공한다. 공급망 문제 해결이 지속적인 성장을 위한 핵심 요소로 남아있다.
플루언스 에너지는 2025 회계연도 4분기에 14억 달러 이상의 수주 계약을 체결하는 인상적인 성과를 기록했다. 이 이정표는 잔고를 53억 달러로 증가시켜 2026 회계연도 이후 성장을 위한 강력한 기반을 마련했다. 상당한 수주는 회사의 전략적 입지와 제품에 대한 시장 수요를 강조한다.
회사는 분기를 약 13억 달러의 유동성으로 마감했으며, 이는 2024 회계연도 말 대비 3억 달러 증가한 수치다. 이러한 탄탄한 재무 상태는 플루언스가 성장 계획에 필요한 자원을 확보하고 잠재적 도전 과제를 헤쳐나갈 수 있도록 한다.
플루언스는 총 소유 비용을 절감하고 단위당 7.5메가와트시의 배터리 밀도를 제공하도록 설계된 새로운 스마트스택 제품을 발표했다. 이 혁신은 유럽에서 4기가와트시 규모의 LEAG 프로젝트를 확보하는 데 중요한 역할을 했으며, 제품의 시장 잠재력과 혁신에 대한 회사의 의지를 부각시켰다.
회사는 연간 조정 총이익률 13.7%를 기록했으며 약 1,950만 달러의 조정 EBITDA를 달성해 가이던스 상단에 도달했다. 이러한 지표는 매출 부진에도 불구하고 플루언스의 운영 효율성과 재무 건전성을 반영한다.
플루언스는 데이터센터 고객으로부터의 수요가 크게 증가하고 있으며, 30기가와트시 이상을 나타내는 논의가 진행 중이다. 이러한 참여의 대부분은 분기 종료 이후 나타났으며, 이는 성장하는 시장 기회와 이 부문으로의 회사의 전략적 확장을 나타낸다.
회사는 연간 약 23억 달러의 매출을 기록하며 예상치를 3억 달러 하회했다. 이러한 부진은 주로 애리조나 인클로저 제조 시설의 생산 증대 지연으로 인한 것으로, 운영상의 도전 과제를 부각시켰다.
애리조나 시설의 인력 확보 문제로 인해 예상보다 느린 생산이 이루어져 매출 인식에 영향을 미쳤다. 이러한 제조 지연 문제를 해결하는 것은 플루언스가 향후 매출 목표와 운영 목표를 달성하는 데 중요하다.
플루언스는 AESC와의 지속적인 협상에 참여하고 있으며 OBBA 준수 충족과 관련된 문제에 직면해 있다. 이러한 문제들이 해결되지 않으면 향후 공급에 영향을 미칠 수 있어 전략적 공급업체 관계의 중요성을 강조한다.
플루언스 에너지는 2026 회계연도에 대해 32억 달러에서 36억 달러 사이의 매출을 전망하는 낙관적인 가이던스를 제시했다. 회사는 조정 총이익률 11%에서 13% 범위와 조정 EBITDA 4,000만 달러에서 6,000만 달러를 예상한다. 또한 연간 반복 매출은 전년 대비 20% 증가한 1억 8,000만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 이는 강력한 미래 성장 전망을 나타낸다.
결론적으로 플루언스 에너지의 실적 발표는 낙관론과 신중함이 혼재된 모습을 보였다. 회사는 강력한 수주와 혁신적인 제품으로 성장을 위한 전략적 입지를 확보하고 있지만, 제조 지연과 매출 부진과 같은 운영상의 도전 과제를 해결해야 한다. 탄탄한 유동성 포지션과 신규 시장으로의 확장은 공급망 문제 해결을 전제로 미래 성공을 위한 견고한 기반을 제공한다.