투아스(Tuas Ltd.) ((AU:TUA))가 4분기 실적 발표를 진행했다. 주요 내용을 살펴본다.
투아스의 최근 실적 발표는 견고한 성장과 전략적 진전을 보여줬지만 일부 과제도 드러났다. 전반적인 분위기는 긍정적이었으며, 상당한 매출과 가입자 증가와 함께 수익성 개선을 기록했다. 하지만 매출총이익률 하락, 하반기 브로드밴드 가입자 증가세 둔화, 가입자당 평균 매출(ARPU) 관련 과제 등이 우려 요인으로 지적됐다.
투아스는 2025 회계연도 매출이 전년 대비 29% 증가한 1억5130만 달러를 기록했다고 발표했다. 이는 전년도 1억1710만 달러에서 크게 늘어난 수치다. 이러한 상당한 성장은 회사의 강력한 시장 입지와 매출원 확대를 위한 효과적인 전략을 보여준다.
회사는 수익성 측면에서 중요한 이정표를 달성했다. EBITDA는 8% 증가한 6840만 달러를 기록했다. 또한 투아스는 세후순이익을 690만 달러 흑자로 전환했다. 이는 전년도 440만 달러 적자에서 크게 개선된 것으로, 효과적인 비용 관리와 운영 효율성을 보여준다.
투아스는 가입자 기반에서 인상적인 성장을 보였다. 모바일 가입자는 19% 증가해 약 125만4000명에 달했다. 브로드밴드 가입자도 2만2000명 증가해 총 2만5600명을 기록했다. 이는 회사의 성공적인 고객 확보 전략을 반영한다.
회사는 영업활동으로 8120만 달러의 순현금을 창출했다. 상당한 자본 지출 후에도 8070만 달러의 현금 잔고로 연도를 마감했다. 이러한 강력한 현금 흐름은 투아스의 지속적인 투자와 전략적 이니셔티브를 뒷받침한다.
투아스는 M1 리미티드를 14억3000만 싱가포르 달러에 인수하는 전략적 움직임을 발표했다. 이번 인수는 회사의 시장 지위를 강화하고 시너지를 창출할 것으로 예상되며, 현금 보유고, 지분, 부채 조달의 혼합으로 자금을 조달할 예정이다.
긍정적인 재무 결과에도 불구하고 투아스는 하반기 매출총이익률 하락에 직면했다. 이는 비용 통제와 수익성 유지를 위한 전략적 조정의 필요성에 대한 우려를 제기한다.
브로드밴드 가입자 증가율이 상반기 대비 하반기에 둔화됐다. 이는 이 부문에서 잠재적인 시장 포화 또는 경쟁 심화를 시사한다.
투아스는 강력한 가치 제안을 제공했음에도 불구하고 하반기 ARPU 하락을 경험했다. 이는 회사가 매출 성장을 유지하기 위해 해결해야 할 가격 및 경쟁 압력을 시사한다.
투아스는 2025 회계연도에 대해 낙관적인 가이던스를 제시하며 지속적인 재무 개선과 전략적 이니셔티브를 강조했다. 회사는 독립 자본 지출을 5000만-5500만 싱가포르 달러로 예상하며, 마진 최적화와 규율 있는 현금 관리에 집중할 계획이다. 투아스는 M1 리미티드의 전략적 인수를 활용해 모바일과 브로드밴드 부문을 더욱 성장시키는 것을 목표로 한다.
요약하면, 투아스의 실적 발표는 상당한 매출과 가입자 증가, M1 리미티드 인수와 같은 전략적 진전과 함께 긍정적인 전망을 보여줬다. 하지만 매출총이익률, 브로드밴드 성장, ARPU 관련 과제들은 전략적 집중이 필요한 영역으로 나타났다. 회사의 미래 전망 가이던스는 다음 회계연도에 성장과 수익성을 지속하겠다는 의지를 보여준다.