카터스(Carter's, NYSE:CRI)가 2024년 10월 25일 금요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 주요 내용을 살펴보자.
분석가들은 카터스의 주당순이익(EPS)이 1.34달러에 달할 것으로 예상하고 있다.
시장은 카터스가 예상치를 상회하는 실적을 발표하고 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.
신규 투자자들은 기업의 가이던스가 주가에 큰 영향을 미칠 수 있다는 점을 인지해야 한다.
실적 발표 이력
지난 실적 발표에서 카터스는 EPS 예상치를 0.27달러 상회했으나, 다음 거래일 주가는 변동이 없었다.
다음은 카터스의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다.
분기 |
2024년 2분기 |
2024년 1분기 |
2023년 4분기 |
2023년 3분기 |
---|
EPS 예상 |
0.49 |
0.77 |
2.63 |
1.54 |
EPS 실제 |
0.76 |
1.04 |
2.76 |
1.84 |
주가 변동률 |
-4.0% |
-2.0% |
2.0% |
0.0% |

카터스 주가 동향
10월 23일 기준 카터스의 주가는 65.55달러였다. 지난 52주 동안 주가는 2.53% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이다.
분석가들의 의견
투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것은 중요하다. 이번 분석에서는 카터스에 대한 최신 견해를 살펴본다.
분석가들은 카터스에 대해 2개의 평가를 제시했으며, 종합 의견은 '중립'이다. 1년 목표주가 평균은 63.0달러로, 현재 주가 대비 3.89% 하락 가능성을 시사한다.
경쟁사 평가 분석
헤인즈브랜즈(Hanesbrands), G-III 어패럴 그룹(G-III Apparel Group), 옥스포드 인더스트리(Oxford Industries) 등 업계 주요 기업들에 대한 분석가 평가와 1년 목표주가 평균을 비교해 상대적 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 통찰을 얻을 수 있다.
헤인즈브랜즈에 대해 분석가들은 '중립' 전망을 제시했으며, 1년 목표주가 평균은 6.17달러로 90.59% 하락 가능성을 시사한다.
G-III 어패럴 그룹은 분석가들로부터 '중립' 의견을 받았으며, 1년 목표주가 평균은 31.6달러로 51.79% 하락 가능성을 나타낸다.
옥스포드 인더스트리에 대해서도 분석가들은 '중립' 전망을 제시했으며, 1년 목표주가 평균은 88.0달러로 34.25% 상승 가능성을 시사한다.
경쟁사 분석 요약
경쟁사 분석 요약에서는 헤인즈브랜즈, G-III 어패럴 그룹, 옥스포드 인더스트리의 주요 지표를 강조하여 업계 내 각 기업의 위치를 파악하고 시장 포지션과 상대적 성과에 대한 통찰을 제공한다.
기업 |
종합의견 |
매출 성장률 |
매출총이익 |
자기자본이익률 |
---|
카터스 |
중립 |
-5.96% |
2억8294만 달러 |
3.28% |
헤인즈브랜즈 |
중립 |
-3.83% |
3억707만 달러 |
-148.24% |
G-III 어패럴 그룹 |
중립 |
-2.27% |
2억7587만 달러 |
1.60% |
옥스포드 인더스트리 |
중립 |
-0.10% |
2억6501만 달러 |
6.69% |
주요 시사점:
카터스는 경쟁사들 중 매출총이익과 자기자본이익률에서 최상위를 기록했다. 그러나 매출 성장률은 가장 낮았다.
카터스 소개
카터스는 카터스와 오시코시 비고시(OshKosh B'gosh) 등의 브랜드로 유아 및 아동복을 제조한다. 미국과 캐나다에서 소매점, 이커머스, 도매 판매 채널을 포함한 멀티채널 비즈니스 모델과 소매 옴니채널 역량을 통해 전 세계 소비자들에게 제품을 판매한다. 미국 소매, 미국 도매, 국제 등 세 개 부문으로 운영되며, 매출의 대부분은 미국에서 카터스 브랜드를 통해 발생한다. 주로 아시아의 계약 제조업체를 통해 제품을 조달하며, 미국 내 여러 물류센터와 캐나다 및 아시아의 물류센터를 통해 해외 고객들에게 서비스를 제공한다.
카터스의 재무 이정표
시가총액 분석: 카터스의 시가총액은 업계 기준치를 밑돌며 경쟁사들에 비해 규모가 작다. 이는 성장 기대치나 운영 능력 등의 요인에 영향을 받았을 수 있다.
매출 감소: 2024년 6월 30일 기준 3개월 동안 카터스의 매출 성장률은 약 5.96% 감소했다. 이는 기업의 매출 하락을 의미한다. 소비재 섹터 내 경쟁사들과 비교했을 때 카터스의 성장률은 평균 이하다.
순이익률: 카터스의 순이익률은 4.8%로 업계 평균을 상회하며 뛰어난 수익성과 비용 관리 능력을 보여준다.
자기자본이익률(ROE): 카터스의 ROE는 3.28%로 업계 기준을 상회하며 견실한 재무 관리와 주주 자본의 효율적 활용을 나타낸다.
총자산이익률(ROA): 카터스의 ROA는 1.17%로 업계 평균을 웃돌며 자산의 효율적 활용을 보여준다.
부채 관리: 카터스의 부채비율은 1.31로 업계 기준보다 낮아 건전한 재무 구조를 나타낸다.
카터스의 모든 실적 발표 일정은 당사 웹사이트의 실적 캘린더에서 확인할 수 있다.