허니웰 인터내셔널(Honeywell International Inc., 나스닥: HON)이 2분기 실적을 발표하고 2024 회계연도 주당순이익(EPS) 가이던스를 낮추면서 주가가 하락하고 있다.
매출은 전년 동기 대비 5% 증가(유기적 성장률 4%)한 95억 8000만 달러를 기록해 시장 전망치 94억 1000만 달러를 상회했다. 이는 국방 및 우주, 상업용 항공, 빌딩 솔루션 부문의 두 자릿수 유기적 매출 성장에 기인한 것으로 분석된다.
조정 후 EPS는 2.49달러(전년 동기 대비 8% 증가)로 시장 전망치 2.42달러를 웃돌았다.
부문별 매출은 다음과 같다:
- 항공우주 기술: 38억 9000만 달러 (전년 동기 대비 16% 증가) |
- 산업 자동화: 25억 1000만 달러 (8% 감소) |
- 빌딩 자동화: 15억 7000만 달러 (4% 증가) |
- 에너지 및 지속가능성 솔루션: 16억 달러 (2% 증가) |
영업이익률은 전년 동기 대비 10bp 확대된 20.7%를 기록했으나, 부문별 이익률은 10bp 축소된 23.0%를 기록했다.
영업현금흐름은 14억 달러, 잉여현금흐름은 11억 달러를 기록했다.
비말 카푸르(Vimal Kapur) 허니웰 회장 겸 CEO는 "항공우주 부문이 계속해서 성장을 주도하고 있지만, 4개 부문 중 3개 부문에서 긍정적인 성장세를 보이며 포트폴리오 전반에 걸쳐 더 넓은 참여가 이뤄지고 있다"고 말했다. 그는 또한 "최근 19억 달러 규모의 CAES 시스템 인수와 18억 달러 규모의 에어 프로덕츠 LNG 공정 기술 및 장비 사업부 인수를 발표했다"고 덧붙였다.
카푸르 CEO는 "자동화, 미래 항공, 에너지 전환이라는 세 가지 강력한 메가트렌드에 맞춰 사업을 가속화하고 있으며, 이 모든 것은 디지털화를 기반으로 하고 있다"고 강조했다.
허니웰은 6월 말 기준 약 98억 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 64억 달러의 자본을 자사주 매입, 배당금, 자본 지출에 사용했다.
2024 회계연도 전망: 회사는 매출 성장 전망치를 391억~397억 달러(기존 385억~393억 달러)로 상향 조정했으며, 이는 시장 전망치 387억 6000만 달러를 상회한다. 반면 조정 후 EPS 가이던스는 10.05~10.25달러(기존 10.15~10.45달러)로 하향 조정했으며, 이는 시장 예상치 10.25달러에 부합한다.
또한 부문별 이익률 전망을 23.3%~23.5%(기존 23.8%~24.1%)로 낮추었으며, 부문별 이익률 축소폭은 20bp~0bp로 예상된다.
회사는 현재 영업현금흐름을 66억~70억 달러, 잉여현금흐름을 55억~59억 달러로 전망하고 있다.
투자자들은 가벨리 상업 항공우주 및 방위 ETF(NYSE: GCAD)와 인베스코 항공우주 & 방위 ETF(NYSE: PPA)를 통해 이 주식에 노출될 수 있다.
주가 동향: 목요일 장 전 마지막 확인 시점에 HON 주가는 4.52% 하락한 204.00달러에 거래되고 있다.
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